成长~~~~渴望蜕变............

学习笔记之-100小时学会SAP(4)

上一篇 / 下一篇  2007-12-19 19:53:35 / 个人分类:学习笔记

今天做得少了...反省下
上午在msn上聊太多..晚上研究了一问题, 这是比较欣慰的, 一会回去整理下发出来..
先把今天学习内容贴出来

2.28定义客户编号范围

   后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主纪录的准备->创建客户主纪录的准备->创建客户账户编号范围

   输入内容:

  : Z1/Z2

  起始号: 10000000/20000000

  终止号: 19999999/29999999

 

2.29分配客户编号范围

   后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主纪录的准备->对客户账户组分配编号范围

   输入内容:

  : K001/K002

  号码范围: Z1/Z2

 

2.30新建订货方主数据

   SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->主纪录->FD01-创建

   输入内容:

  科目组:订货方-颐宁

   公司代码:C999

   标题:公司

   名称:远东造船厂

   搜索项1/2:远东

   街道/门牌号:枫桥路/2200

   邮政编码/城市:116088/大连

   国家:CN

  地区: 070

  统驭科目: 11310101

  排序码: 001

  

  科目组:订货方-颐宁

   公司代码:C999

   标题:公司

   名称:新益汽轮机厂

   搜索项1/2:新益

   街道/门牌号:花溪路/3000

   邮政编码/城市:200062/上海

   国家:CN

  地区: 020

  统驭科目: 11310101

  排序码: 001

 

  科目组:订货方-颐宁

   公司代码:C999

   标题:公司

   名称:威力工贸公司

   搜索项1/2:威力

   街道/门牌号:南码头路/1

   邮政编码/城市:650000/昆明

   国家:CN

  地区: 240

  统驭科目: 11310101

  排序码: 001

 

2.31新建收货方主数据

   SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->主纪录->FD01-创建

   输入内容:

  科目组:收货方-颐宁

   公司代码:C999

   标题:公司

   名称:远东造船厂第三分公司

   搜索项1/2:远三

   街道/门牌号:江苏路/62

   邮政编码/城市:266018/青岛

   国家:CN

  地区: 120

  统驭科目: 11310101

  排序码: 001

 

2.32新建供应商主数据

   SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->主纪录->FK01-创建

   输入内容:

   公司代码:C999

   账户组:G001

   标题:公司

   名称:红星轴承厂

   街道/门牌号:成都北路/19

   邮政编码/城市:200016/上海

   国家:CN

   地区:020

   统驭科目:21210101

   排序码:001

   付款条款:0001

 

    (太多,不一一列举)

 

2.33输入客户发票

   SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->凭证输入->FB70-发票

   输入内容:

  客户: 10000000

  发票日期: 2007.12.19

  过账日期: 2007.12.19

  金额: 58500 (含税金额)

  : X1(17%销项税,中国)

  总账科目: 51010101

  D/C:贷方

   凭证货币计的金额:58500 (也可填"*"代表和抬头金额一致)

  税务代码: X1 (若先勾上抬头的"计算税额",系统会自动复制抬头中的税码)

  计算税额: v

   (在激活SD模块后,我们会将主营业务收入定义为"只能自动记账",开票功能是由系统自动完成的.)

  同上,做一发票,销售给"威力工贸公司",含税价:168 480,税码X1

 

2.34收到客户全额还款

   SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->凭证输入->F-28收款

   输入内容:

  凭证日期: 2007.11.19

  记账日期: 2007.11.19

  公司代码: C999

  货币: RMB

  银行科目: 10020111

  金额: 58500

  未清项选择-科目: 10000000

  账户类型: D (代表要清的是客户明细账的未清项)

 

2.35收到客户部分还款

   SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->凭证输入->F-28收款

   输入内容:

  凭证日期: 2007.11.19

  记账日期: 2007.11.19

  公司代码: C999

  货币: RMB

  银行科目: 10020101

  金额: 150000

  未清项选择-科目: 10000002

  账户类型: D

  


TAG:

引用 删除 失宠的木偶   /   2008-10-13 19:10:20
原帖由acomoon于2008-05-27 15:36:04发表
又有一个问题,做2.35收到客户部分还款的时候,点击处理未清项时提示“没有发现未清项”,怎么会事啊?

很简单啊,那就是这个客户没有欠款喽。
引用 删除 失宠的木偶   /   2008-10-13 19:07:18
原帖由Guest于2008-05-27 10:27:33发表
请教个问题,我在2.32新建供应商主数据的时候发现建错了,想要修改账户组或者删除账户组,不知道怎么操作.

供应商建错了, 也不用删除组的,直接删除此供应商即可。
如果此供应商已经被使用过了,那很不幸只能XK05禁用不能删除;如果此供应商还没有被使用过,可以OBR2删除此供应商。
引用 删除 失宠的木偶   /   2008-10-13 19:05:01
关于排序码,可以参看我写的博客
http://hi.baidu.com/delano
飞沙 引用 删除 acomoon   /   2008-05-27 15:36:04
又有一个问题,做2.35收到客户部分还款的时候,点击处理未清项时提示“没有发现未清项”,怎么会事啊?
引用 删除 Guest   /   2008-05-27 10:27:33
请教个问题,我在2.32新建供应商主数据的时候发现建错了,想要修改账户组或者删除账户组,不知道怎么操作,请博主帮忙解答一下
斓芯的个人空间 引用 删除 斓芯   /   2008-03-06 08:59:23
刚又核对了一下,我的书上排序码是"001",不过实际上是001还是002并没有太大关系,主要根据公司需要了,这里排序码指的是该供应商的凭证明细按什么标准来进行排序.001为根据过帐日期排序,002为根据会计年度的凭证号码排序.
引用 删除 QQ87125386   /   2008-03-05 17:37:37
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->主纪录->FK01-创建

   输入内容:

   公司代码:C999

   账户组:G001

   标题:公司

   名称:红星轴承厂

   街道/门牌号:成都北路/19号

   邮政编码/城市:200016/上海

   国家:CN

   地区:020

   统驭科目:21210101

   排序码:001

   付款条款:0001
怎么书上的排序码是002?
 

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  • 更新时间: 2008-11-28

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