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发表于 2007/10/9 14:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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发票修改后会生产错误的往来科目,例如使用一个供应商做发票,发现不对后改为另一个供应商,生成的会计科目还是原来的供应商的.
发表于 2007/10/10 08:43:59 | 显示全部楼层
应该先删除这张发票后再重做。
发表于 2007/10/10 12:35:28 | 显示全部楼层
对啊.不能直接修改吧??一般创建玩会计科目的话不能直接修改吧??你是怎么修改的.把修改的过程说一下.
 楼主| 发表于 2007/10/15 16:39:16 | 显示全部楼层
是在做发票时修改了供应商,还没有生成会计分录呢
 楼主| 发表于 2008/4/11 14:49:02 | 显示全部楼层
我想这应该是系统里的一个BUG,即应付里做发票时自动保存后再改供应商就不会自动更改对应的会计科目了.
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