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[FI] 而企业是三月后开票,那么导致本月有主营业务成本,没有主营业务收

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发表于 2012/7/29 16:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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企业赊帐管理:

现在客户跟企业赊帐,本月SD发出货物,并且说明3月后付款,而企业是三月后开票,那么导致本月有主营业务成本,没有主营业务收入,而三月后有主营业务收入,没有主营业务成本
这样的情况,除了每月的利润不准确外,会计审记是否有问题,出货物后应该就要交税了?
 楼主| 发表于 2012/7/29 16:04:06 | 显示全部楼层
有时候要想想一样事情的目的是什么。管理赊帐是管发票还是管客户付款。窃以为发货后就开票没什么问题,赊帐三个月只是付款的问题,在发票的付款条款中设一个90天付款就可以了。还可以通过dunning程序管理应收帐款。按照这种流程的话,当月就实现销售收入和销售成本,不存在匹配的问题。



有一种办法可以一劳永逸的解决收入和成本不配比的问题

就是发货过帐的时候
借:发出商品
贷:库存

等到开票的时候才结转销售成本

但是需要特别配置一下才行
 楼主| 发表于 2012/7/29 16:04:19 | 显示全部楼层
我的印象中,SAP应该提供了标准的寄销流程, 虽然没有实际做过, 但是刚转到SAP后就关心了寄销的处理方法,好像整个过程分为2个步骤,第一个步骤系统实现一个销售转库的操作, 第二个步骤就是系统的实现成本和收入记帐, 从管理上面讲SAP的标准流程虽然比较复杂但是控制的很严谨。  
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