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用友T3进销存流程操作书

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发表于 2012/8/24 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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用友T3进销存流程操作书

1.采购环节
1.1采购原材料
1.1.1发票与货物同时到达
1.1.1.1挂账处理
录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。
      借:物资采购
          应交税金---应交增值税(进项)
        贷:应付账款---xxx
单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。
生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。
      借:原材料
        贷:物资采购
1.1.1.2现款结算(如现金)
录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

用友T3进销存流程操作书.doc (47.5 KB, 下载次数: 0)
发表于 2012/11/22 09:21:11 | 显示全部楼层
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