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[财务] 关于标准成本法下的差异处理

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发表于 2012/9/6 10:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在标准成本法下,总存在实际值与标准值的差异。
在网上看了许多的贴子,都不太明白如何处理才是比较完美的。

看到经典的莫不属纵横大侠的以下解决方案:
七) 成本差异分摊
前提:请确保子模块账务都已经导入总账,所有的人工/导入日记账已经过账。
以下以
标准成本法下的成本差异分摊为例,给出一个通常的做法:
对于采购价格差异、发票价格差异,每月末按原材料、自制品、库存商品、销售成本的月末价值权数分摊,在总账作如下分摊处理:
借:销售成本 - 产品
产成品 - 差异
半成品 - 差异
原材料 差异
贷:成本差异 - 材料价差
成本差异 - 发票价差
对于WIP物料用量、资源效率、制造费用差异,每月末按当月完工的产品价值分摊,在总账作如下分摊处理:
借:销售成本-产品
产成品 - 差异
半成品 - 差异
贷: 成本差异材料量差
成本差异资源效率差异
成本差异制造费用差异
对于标准成本调整差异,在原材料、自制件、产成品、销售成本月末价值权数分摊,在总账作如下分摊处理:
借:销售成本-产品
产成品 - 差异
半成品 - 差异
原材料 差异
贷: 成本差异成本调整差异
使用
平均成本方法,一般来说差异都比较小,可以直接结转到当月的销售成本中去。如果确实需要分摊,也可以按标准成本差异类似的原则进行分摊。

但上述方案让我不解的是——如果将上述差异结转到原材料、半成品、在制品和产成品中,那下期该如何处理呢?
另外,如果分摊到上述科目,那总账系统里的上述科目余额将与各子模块中的明细数据在金额上存在较大的差异。
有请大侠能给出更好的解决方案。多谢!
发表于 2013/7/14 03:57:01 | 显示全部楼层
从方案上看,产成品 - 差异、半成品 - 差异、原材料 - 差异几个科目是设置为分摊差异的,不会在子模块使用。不存在子模块与总账对不上的情况。  成本差异最终走向销售成本也就结束了。这几个科目差异,每个月是滚动的,最终都会结转到销售成本上,最后结转留存收益。一般到次年根据差异情况,调整标准成本。

失眠中,救命。

点评

确实是失眠了;  发表于 2013/7/14 07:05
回复 支持 1 反对 0

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 楼主| 发表于 2012/9/9 15:10:31 | 显示全部楼层
怎么没有人答复呢????有大虾吗?
发表于 2012/12/18 22:18:17 | 显示全部楼层
  学习………………。
发表于 2013/5/29 08:38:25 | 显示全部楼层
同问,等待等待DDDDDDD
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