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楼主: simon8000

财务期初开帐(科目余额,期初导入,期初数据,期初余额)

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发表于 2011/9/21 18:12:32 | 显示全部楼层
不建议采用2楼的方法,我的做法是,期初数据录入采用在相关科目下增加开账科目的方式。如“预收账款-期初开账”。总帐凭证录入余额时记录在该科目贷方,子模块期初收款时产生DR:预收账款-期初开账,CR:预收账款-预收账款,传入总帐后“预收账款-期初开账”应该结平,如果“预收账款-期初开账”未结平,说明子模块录入的数据有问题,需要查找原因。
发表于 2012/5/8 12:48:46 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
发表于 2012/5/30 13:27:33 | 显示全部楼层
呵呵.不错的说!
发表于 2012/5/31 14:21:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2012/8/22 14:21:59 | 显示全部楼层
学习学习!太感谢各位大侠了
发表于 2012/8/22 14:22:06 | 显示全部楼层
学习学习!太感谢各位大侠了
发表于 2012/9/6 13:55:25 | 显示全部楼层
收藏 供參考
发表于 2012/12/2 23:05:36 | 显示全部楼层
谢谢了~关键要试一下~
发表于 2012/12/3 09:11:19 | 显示全部楼层
yuvictus 发表于 2011/9/21 18:12
不建议采用2楼的方法,我的做法是,期初数据录入采用在相关科目下增加开账科目的方式。如“预收账款-期初开 ...

我一直也比较主张这个方法,这个方法可能工作量会比较大;
子模块过账,GL冲销,是一种取巧办法,简单快速,但少了那么点钩稽关系;
发表于 2012/12/3 14:57:22 | 显示全部楼层
学习了~~~~~{:soso_e179:}
发表于 2013/6/8 13:45:02 | 显示全部楼层
学习了,thanks a lot
发表于 2013/6/26 15:25:40 | 显示全部楼层
持续关注下。。。
学习中。。。
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