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楼主 |
发表于 2008/2/22 07:46:54
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运费单据号输入了。
我做的是下面的例子:
业务三:
2003/06/06向建昌公司购买硬盘200只,单价为800元/盒,验收入原料仓库。同时收到专用发票一张,票号为85012。另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一张,票号为5678。
我按照例子操作进行到
选择供应商,jcgs,输入供应商发票。供应商发票参考输入85012,发票日期输入当前日期(不允许输入当前日期之后的供应商发票),点击输入接受货品,在订单11硬盘那一行打勾,新增到发票。返回发票输入,成功 报告 : 供应商发票编号 4已生成
到这里正常 接着我在这里点了 “输入发票”。
(如果不点这一步,先生成下面的运单,然后再进行上面的操作,就不出错。)
点选择供应商,现在默认应该是建昌,你也可以查找或者直接输进编号.点新建运单,里面应该系统自动有你建立的订单内容,输进运输商,车号,日期,点你想增加的运输内容,生成一张运单.
到这时没有我想增加的运输内容,接着操作
在供应商发票里,供应商发票参考输入5678,因为是运输选输入运输.运输参考输入03221(没规定自己定义个).金额200.点返回发票输入.点输入发票完成操作.
这时候出错了。 |
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