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[财务] 应收收款核销问题

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发表于 2012/12/20 10:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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业务:应收发票HKD  75 ,汇率0.9,收款USD  10 ,汇率8,核销时产生如下的分录如图
问题:为什么多产生红色框内的分录   
DR:财务费用-汇兑损益( 550303)            80
    CR:财务费用-汇兑损益( 550303)            80
1.jpg
发表于 2012/12/20 15:58:59 | 显示全部楼层
AR发票和收款币种可以不一致的啊。。。之前我做的收款时CNY只能核销CNY的发票、、、、{:soso_e103:}
你的问题我更不懂,求高手。。。
发表于 2013/6/27 16:10:20 | 显示全部楼层
还木有遇见类似的问题{:soso_e100:}
发表于 2013/7/14 03:43:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 chtwo 于 2013/7/14 03:44 编辑

交叉核销。

你看分录的时候分组分的不对。余额类型理解成中转就好了。有没有注意到余额类型的HKD75对应的CNY是80?  系统产生的交叉汇率。

传递到GL后一张日记账不可能是两个币种,所以必须要有个暂记账户过度下,生成两个日记账。

借: 现金                USD      10              CNY   80
       贷:  中转        USD            10        CNY        80
  
借:中转                 HKD      75              CNY   80
       贷:汇兑损益    HKD              0        CNY        12.5
              应收账款   HKD             75       CNY        67.5


失眠啊,谁来救我。
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