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在汉王药业,业务员既是业务员,也是客户,即把业务员视同客户管理。业务员底价拿货,加价后卖给医药公司或药店或医院,业务员请求汉王按实际销售价格开发票结算,待收到最终客户货款后,将底价和高开发票形成的差价(扣税后)返给业务员。 举例如下: 1)预收业务员底价款 例如10000元。 2)给业务员发10000元的货,发货单单价为底价10元/盒,即:1000盒*10元/盒=10000元。注意,此时的发货对象是业务员(视同客户)。 3)(1)(2)做发货核销。 4)业务员把货卖给客户后(医药公司或医院或药店),按业务员要求开票。单位为最终客户,单价为最终开票价格。例如,发票开成1000盒*50元/盒=50000元。注意,此时的开票对是客户(实际客户)。 5)收最终客户的应收款项,50000元。 6)(4)(5)发票与收款50000 进行核销。 7)退回业务员缴纳的底价款。 8)给业务员计算高开返利,高开返利= 高开金额-差价税=(开票单价-发货单价)*收回货款数量-(开票单价-包票单价)*收回货款数量*差价税率%。 上述业务在用友ERP-U8中的实现方法: 1)建立业务员档案,比如张三。 2)将业务员张三建立在客户档案中。并为该业务员张三录入开票单位,比如客户A、客户B等。 3)在应收模块录入收款单,客户是业务员张三,收款金额10000元。 4)在销售模块录入发货单向张三发货,发货单上的客户是业务员张三,发货金额:1000盒*10元/盒=10000元。 5)在业务应收模块做发货核销,即将收款单10000元与发货单10000元核销。 6)应张三要求向客户A开票。在销售模块的销售发票界面中,参照发货单,在选单列表中将开票客户改成客户A,选中,确定,将该条发货单带入发票表体中,修改发票的含税单价10元/盒,改成50元/盒,价税合计也变成了50000元。 7)收到客户A的货款,在应收模块录入收款单50000元。 8)在应收模块做手工核销,将客户A的收款单50000元与发票50000进行核销。 9)在应收模块录入红字收款单10000元,将底价10000元退给张三。 10)在返利管理模块中计算高开返利,如果包票单价是30元/盒(录入存货自定义项13),差价税率是20%(客户自定义项13),则高开返利= 高开金额-差价税=(50元/盒-10元/盒)*1000盒-(50元/盒-30元/盒)*1000盒*20%=36000元。 11)在费用管理模块参照高开返利单36000元,支付给业务员。 汉王药业,严格控制业务员底价拿货的,即在没有收到底价款前是不可以向业务员发货单的,这如何控制呢,很简单,把客户档案的业务员张三的信用额度设为0,并对其做信用额度控制就可以了。 |