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浪潮ERP管理软件年结必读
前 言 年结,是企业财务比较特殊而重要的业务操作,也是浪潮ERP管理软件中的关键业务应用之一,如何做好年结就显的尤为重要。本手册帮助客户了解浪潮ERP管理软件年结工作的开展流程,并介绍了年结过程中各个业务模块的注意事项、常见问题。 本手册适用于GS产品3.x-5.x。 在编写过程中,不详和纰漏在所难免,欢迎随时联系我们批评指正。 浪潮ERP热线支持部
目录 重要提示................................................................................................................................. 4 年结前注意事项...................................................................................................................... 5 年结步骤................................................................................................................................. 7 年结常见问题解答.................................................................................................................. 9
GS产品适用版本:GS3.x~GS5.x 一、重要提示 GS财务系统的年结,首先由集团系统管理员统一进行初始下年,然后由各个单位财务人员分别进行年度结转。 请集团系统管理员务必做好数据库的备份! 请各单位在初始下年之前仔细核对财务数据的准确性! 二、年结前注意事项1、初始下年1.1、“初始下年”需要由集团的系统管理员来执行。 软件“初始下年”功能,主要完成创建下年的表结构,结转公用设置内容,公用数据一旦结转,本年不允许再对公用数据进行维护。 1.2、“初始下年”时,要检查公共数据是否设置正确、完整,各个单位的基础数据是否已设置完毕,要尽可能避免公共数据结转至下年后,再去调整。 2、财务系统2.1、月结时必须以每个月的最后一天登录系统做月结。 2.2、若使用了往来核销,需要在年结之前,将本年度的往来核销业务处理完毕。否则,年结后将无法再处理上一年度的往来核销业务。 3、工资管理3.1、要求每个月业务处理完毕后,都必须进行月末结转。年底统一进行年结。 3.2、年度结转是将所有工资类别的数据进行年度备份; 3.3、只有进行年度结转后才可以进行下一年数据的操作。 3.4、进行年度结转时必须保证所有工资类别的业务月份为12月。 3.5、年结是不能恢复的,结转后数据将被封存,即工资数据不能录入和修改,但仍可以进行银行代发、个人所得税申报、工资发放和数据查询。 4、固定资产4.1、要求每个月业务处理完毕后,都必须进行月末结转。 4.2、只有在每年的最后一个月才能进行年结。 4.3、年结后将不能再处理本年业务。 4.4、年结后,财务日期将自动调整为下年期间,只能进行下年的业务。 5、物流系统5.1、物流是没有年结过程的,只要集团管理员做完“初始下年”后,各分公司会计即可登录物流的各个模块中,“打开”各个模块的会计期间(在采购、库存、存货、销售、应收、应付各模块的“期间维护”或“期间管理”),即可处理下一年度或下一会计期间的业务了。 5.2、处理完业务后,进行月末结转,会计期间状态自动设置为“关闭”,对于“关闭”状态的会计期间不可做任何单据修改。 5.3、为了数据的安全性,可以执行“永久关闭”,会计期间由“关闭”状态置为“永久关闭”状态,一旦状态为“永久关闭”的,那么该业务期间将不允许重新打开,请慎重操作。 三、年结步骤1、初始下年1.1、该步骤由集团的系统管理员来执行。 1.2、以“集团基础数据管理员”权限进入系统,点击【基础数据】—【设置】—【初始下年】。 1.3、初始下年完成后,由集团系统管理员设置新年度(例如2011年)的“年度启用”。 以“集团基础数据管理员”权限进入系统,点击【基础数据】—【设置】—【公共设置】—【年度启用】。 2、财务系统 该步骤由各公司财务人员执行,主要完成本公司财务数据结转至下年。 2.1、月结处理 进入【总账】模块—【期末处理】—【月末结转】功能 依次完成1-11月份的月结,保证每个会计期间为“关闭”状态。 2.2、年度结转 进入【总账-】模块—【期末处理】—【年度结转】功能 当月结到最后一个月份时,系统会自动提示年结,按系统提示的步骤操作即可。 2.3、年结结束后,以新年度登录系统,顺次打开各会计期间,即可进行下一年度的账务处理了。 2.4、年结正确性检查 各公司年结完成后,需要核对新年度(例如2011年)年初余额的正确性。因为上下年间可能会有数据调整,造成上年数据不能完整的转到下年,用户应该重新核对新年度的余额,进行平衡校验。 3、工资管理进入【工资】模块—【月末】—【年度结转】功能 4、固定资产进入【固定资产】模块—【月末】—【年结】功能 四、年结常见问题解答财务系统问:进行年度结转时,提示“当前不是最后一个会计期间,不允许年结” 答:以本年度最后一个会计期间(一般都是12月份)登录系统,进行年结。 问:进行年度结转时,提示“只能结转2010年度01会计期间,请更换日期” 答:依次进行01-11月份的月结,注意月结时登录系统的日期是每个月的最后一天。 问:上年度(例如2010)的业务还没有处理完毕,可否开始做新年度(例如2011)的业务? 答:可以。以新年度(例如2011年)登录系统,在【总账】模块—【期末处理】—【会计期间维护】中,顺次手工打开“会计期间”,例如:手工打开01、02….这样就可以进行2011年的会计业务。有一点需要注意的是,在年结之前,2011年度录入的凭证不能记账。 问:2011年科目变动很大、辅助核算也做了调整,如何做年结? 答:遇到这种情况,建议手工初始2011年的年初余额。2010年的财务数据建议每个月做月末结转,确保每个会计期间的状态是“关闭”,年结步骤可以不做。 问:提示“制单与月结操作冲突” 答:制单与月结的操作不允许同时进行,制单时不允许月结,月结时则不允许制单。如果有用户同时打开了制单、月结功能,系统会自动给出这个提示。解决办法就是将其中一个功能退出,若按照这个方法操作了,还是有这个提示的话,请联系集团系统管理员,清除一下系统锁。 问:提示“审核与月结操作冲突”、“记账与月结操作冲突” 答:解决方案同“制单与月结操作冲突”,请参考。
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