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[FI] 如何在SAP中做减值准备

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发表于 2012/7/21 23:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1.在后台配置,“将折旧计入总账-指定间隔和过帐期间”中,将公司代码下允许“过帐重
估”。

3.定义折旧方法中的多层次方法,对应的“基值”为03,即重置价值。
4.在资产重估-重估资产负债表下,定义“确定折旧范围”可以做APC重估。
定义定义重估计量,时间为计提减值准备当月的最后一天。
指定APC重估帐户中,定义固定资产减值准备对应的会计科
目。

5。前台操作:ABAW:使用业务类型810,计提减值准备,只生成资产凭证,在运行当月折旧时,会生成减值准备的会计凭证:  借:营业外支出-计提的固定资产减值准备;贷:固定资产减值
准备-固定资产。





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 楼主| 发表于 2012/7/21 23:54:56 | 显示全部楼层
因为现在新的会计准则规定,资产减值准备在未来不需要转回,所以这也和国际会计准则的做法基本一致.想请问一下,如果通过BS Revluation 的话,系统会根据APC的值补提以前的折旧么?还是只有在年初去做资产减值准备,这样因为资产的折旧计算是按照年来计算的,所以不会补提.
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