壹佰网|ERP100 - 企业信息化知识门户

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2075|回复: 3

SAP-GR/IR的理解 (转帖)

[复制链接]
发表于 2008/9/17 16:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。如果您注册时有任何问题请联系客服QQ: 83569622  。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
GR/IR
1,采购的an incoming invoice当被过帐时,必须参照(refer to
  (1). a purchase order
  (2). a good receipt(
没收货就没有the good receipt)
2,invoice verification被过账的结果
发票校验时:DrGR/IR科目 (在途物资, 收到某张订单的发票)
                Cr
:应付帐款the vendor account is credited.
3,goods receipt被过账的结果
收货时:    Dr:存货 (存货暂估入账)
               Cr
GR/IR科目 (应付暂估, 收到某张订单的货物)
4,当一个订单的货物和发票都结算完毕时,该订单的GR/IR科目余额应为零。
5,GR/IR是个过渡性科目,用于记录在途物资和应付暂估,为什么要如此做呢,是为了出财务报表。
因为GR/IR非资产也非负债科目(期末出报表时必清零,下一期初转回).
  
通常定义两个也可一个科目(在途物资-到资产,对那写BNGBilling No Goods)的,
  
应付暂估-到负债,对那些GNB(Goods No Billing)),SAP会自动产生会计凭证并通常是月结后第一天又冲回来.
  
而且通常GR/IR科目会做open item management, 自己慢慢体会吧.

6,月结时,如果某张订单的GR/IR科目有借方余额,转入在途物资,只是月结用,月结后又要转回来的
本月末月结时:Dr:在途物资(资产类)
                    Cr
GR/IR科目
次月初转回时:DrGR/IR科目
                    Cr
:在途物资
7,月结时,如果某张订单的GR/IR科目有贷方余额,转入应付暂估,只是月结用,月结后又要转回来的
本月末月结时DrGR/IR科目
                    Cr
:应付暂估(负债类)
次月初转回时Dr:应付暂估
                    Cr
GR/IR科目
月结时,做在途物资和应付暂估。
计算同一GR/IR科目,同一应付帐款统驭科目数据的合计结果:
借方余额计算值(票到货未到) = 同一订单中的借方合计 - 同一订单中可清帐的行项目余额
贷方余额计算值(货到票未到) = 同一订单中的贷方合计 - 同一订单中可清帐的行项目余额
本月底记帐
借方余额计算值:
  Dr
:在途物资
   Cr
GR/IR换算调整
贷方余额计算值
  Dr
GR/IR换算调整            
   Cr
:应付暂估


下月初冲销
借方余额计算值
  Dr
GR/IR换算调整
    Cr
:在途物资
贷方余额计算值
  Dr
:应付暂估
    Cr
GR/IR换算调整
8,SAP FI/CO在途物资,应付暂估的例子:
一般企业不应做BNG(Billing no goods),然而在SAP中是先做BNG时回自动对应到GR/IR,等你收货后会自动清掉.
  
比如PO qty 100, price 10 total 1000,不同的企业配置可能不同.
  1.
如是新PO, 没做任何收货,一般你是先MIRO不了(如果vendor主数据是GR based inv. verification),
   
因没有reference doc, 如此Po的相关Item已经收货了,可先做发票校验. 各企业可能会有所不同.
  2.
如果以前收了10, 比如MIGO产生的mat doc4500000111.
    dr: material 100 +
     cr:Gr/IR 100 -
    miro
时你对reference doc 4500000111的校验, 比如发票上是100.
   
qty change 100, amount 1000.
   
产生的会计凭证是:
      dr: GR/IR 1000 +(
自动产生GR/IR 1000)
       Cr:AP 1000-
   
等你再收90的时候.
    MIGO:
    Dr:material 900
     Cr:GR/IR 900
   
不就自动清了吗?

SAP FICO在途物资,应付暂估
1.OBYP:  BNG, GNB
2.
设置几个会计科目: GR/IR adjustment,在途物资,应付暂估
GNB( goods receive but no billing-invoicing),资产(材料)增加了但未付款,其实是应付暂估
BNG(通常企业MIRO要求vendor invoice, vendor 送货单和我们的收货单对照-通常就是打印MIGO产生的material document
  
统一才确定AP,当然PO price change且已经 MIGO,会不统一,所以BNG -billing no goods receive不大会出现),
  
将是你的在途物资(确定了AP但没到货).为什么要这样?因为GR/IR是一个中间科目,
  
GNB其实是将来的负债,BNG是潜在资产,balance sheet不能将GR/IR带去,所以有这样的做法.
Auto clear GR/IR .根据OBYP设置的会计科目自动产生凭证,月结后下月开帐后立即自动调整回来。
发表于 2008/9/18 09:00:12 | 显示全部楼层
讲得很清楚。
其实SAP的GR/IR处理方式就是我们平常讲的月初回冲,其实还有单到补差,单到回冲两种处理方式。
BNG一般不会发生,即使有发生,财务部门也不会处理,只会等到有收货行为时才会入帐。现在是买方市场,客户是爷,你货未到就把发票给它,它根本就不甩你。
发表于 2008/9/18 09:02:44 | 显示全部楼层
你的item 2,3次序应该对调,才合逻辑。
发表于 2008/10/8 21:40:33 | 显示全部楼层
一直在用,不知其所以然,谢谢楼主讲解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|手机版|壹佰网 ERP100 ( 京ICP备19053597号-2 )

Copyright © 2005-2012 北京海之大网络技术有限责任公司 服务器托管由互联互通
手机:13911575376
网站技术点击发送消息给对方83569622   广告&合作 点击发送消息给对方27675401   点击发送消息给对方634043306   咨询及人才点击发送消息给对方138011526

GMT+8, 2025/11/30 00:28 , Processed in 0.021865 second(s), 14 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表