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[财务] 为个问题。怎么再AP模块下对预付发票进行部分退款操

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发表于 2011/7/22 10:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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为个问题。怎么再AP模块下对预付发票进行部分退款操,比如预付发票是100,我想退20元。怎么处理,
可以写名步骤,或者有文档的给我发sunzheng@chinatex.com这个邮箱,谢谢。
发表于 2011/7/22 13:52:43 | 显示全部楼层
直接办法我也求啊!
间接的就是撤销100付款,取消预付款,然后重做20预付款,付款!
 楼主| 发表于 2011/7/23 20:35:44 | 显示全部楼层
donkey0424 发表于 2011/7/22 13:52
直接办法我也求啊!
间接的就是撤销100付款,取消预付款,然后重做20预付款,付款!

不是只有这个方法吧。应该有更好的吧。再等等

发表于 2011/7/23 21:36:42 | 显示全部楼层
开一张¥20.00的Debit Memo,然后Prepayment Invoice & Debit Memo一起支付即可!
 楼主| 发表于 2011/7/24 10:42:35 | 显示全部楼层
moshav 发表于 2011/7/23 21:36
开一张¥20.00的Debit Memo,然后Prepayment Invoice & Debit Memo一起支付即可!

你的意思是付款的是有一起支付是吧。我的意思是。这个预付款之前已经进行过完全的支付。
发表于 2011/7/25 08:46:18 | 显示全部楼层
因为预付款发票支付必须为完全支付,而且Oracle系统退款也只能全额退款,因此想要实现你的需求只能采用折中的办法:做一张金额为20的标准发票,分配对应的银行存款科目,然后验证、核销预付款发票即可。希望可以帮到你。
发表于 2011/7/25 08:53:04 | 显示全部楼层
zhenghf 发表于 2011/7/25 08:46
因为预付款发票支付必须为完全支付,而且Oracle系统退款也只能全额退款,因此想要实现你的需求只能采用折中 ...

这样会导致你的应付账款的借贷方金额各增加20,对某些报表会有影响!
另外,这个标准发票是开给那个供应商的呢?

发表于 2011/7/25 08:58:12 | 显示全部楼层
donkey0424 发表于 2011/7/25 08:53
这样会导致你的应付账款的借贷方金额各增加20,对某些报表会有影响!
另外,这个标准发票是开给那个供应 ...

既然是调整虚增那是在所难免的,标准发票当然是开给预付款发票上对应的供应商了,这个还有什么疑问呢?
 楼主| 发表于 2011/7/25 09:01:00 | 显示全部楼层
zhenghf 发表于 2011/7/25 08:46
因为预付款发票支付必须为完全支付,而且Oracle系统退款也只能全额退款,因此想要实现你的需求只能采用折中 ...

我描述一下,你说的这个方法的会计科目:
预付发票:DR:预付 100
                 CR:应付  100

完全付款(付款):CR:应付 100
                           DR:银行存款、现金  100


发票:DR:银行存款,现金 20
           CR:应付                  20
发票核销预付款:DR: 应付 20
                            CR: 预付 20


最后剩下了  DR:预付80
                   CR: 银行存款,现金 80


这样也还行。就是得做个费发票。谢谢啊。



发表于 2011/7/25 09:40:30 | 显示全部楼层
sse_zero 发表于 2011/7/25 09:01
我描述一下,你说的这个方法的会计科目:
预付发票:DR:预付 100
                 CR:应付  100

非常正确了,呵呵。
发表于 2011/7/25 10:15:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 donkey0424 于 2011/7/25 10:18 编辑
zhenghf 发表于 2011/7/25 08:58
既然是调整虚增那是在所难免的,标准发票当然是开给预付款发票上对应的供应商了,这个还有什么疑问呢?


这样是有问题的,
将来统计这家供应商期间内的付款总额时,这笔就是岔子~
而且这笔发票没有原始凭证,查账也费劲!
个人人为增加一个发票,然后核销预付款,
和取消付款,取消预付款,做预付款,差不了多少。还是后者有据可查更可靠些!
发表于 2011/7/25 10:34:27 | 显示全部楼层
donkey0424 发表于 2011/7/25 10:15
这样是有问题的,
将来统计这家供应商期间内的付款总额时,这笔就是岔子~
而且这笔发票没有原始凭证, ...

那你取消预付款生成的凭证有附件吗? 而且,做的那张标准发票是又附件的,用退款单作为原始附件啊。有什么不可?
发表于 2011/7/25 14:20:08 | 显示全部楼层
通过中转实现
发表于 2011/7/26 09:02:03 | 显示全部楼层
我们公司的实务中也是做一发票20元,去核销预付款的
发表于 2011/8/5 13:09:50 | 显示全部楼层
做个标准发标20,核销预款,再做个贷项通知单 退款就可以了,很简单的业务!
发表于 2011/8/17 20:31:06 | 显示全部楼层
1、做个虚拟标准发票,然后核销预付款,分录如下:
     虚拟标准发票:  借:中转           
                                贷:应付账款   
     核销预付款:     借:应付账款     
                                贷:预付账款  
2、手工录入贷项通知单,然后对贷项通知单退款,
     贷项通知单    借:中转             (红字)
                            贷:应付账款    (红字)
     贷项通知单退款    借:应付账款   (红字)
                                 贷:银行存款  (红字)

发表于 2011/9/2 20:06:25 | 显示全部楼层
huyong152 发表于 2011/8/17 20:31
1、做个虚拟标准发票,然后核销预付款,分录如下:
     虚拟标准发票:  借:中转           
          ...

问一下楼上的,如果我不做虚拟发票核销预付款,我直接就做一张贷项通知单,选择之前的预付款科目,然后做退款处理,这样可行吗。
贷项通知单
借:其他应付款
  贷:其他应收款
付款退款
借:银行存款
   贷:其他应付款
发表于 2011/9/25 22:25:27 | 显示全部楼层
憨豆先生最新版 发表于 2011/9/2 20:06
问一下楼上的,如果我不做虚拟发票核销预付款,我直接就做一张贷项通知单,选择之前的预付款科目,然后做 ...

这样做,这家供应商会留下100块的预付款等待核销!

引用UG上的一段“预付款退款”

Refunds for Prepayments
You may receive refunds from suppliers for prepayments you have made to them, for
example, a refund for a deposit or repayment of a travel advance.
If you receive a refund for a prepayment, enter an invoice and apply the prepayment to
it. Enter a debit memo for the invoice. You can then pay the debit memo with the
refund.

发表于 2012/5/31 16:17:22 | 显示全部楼层
2楼和6楼的方法都可以,但是我觉得2楼的可行性更大,6楼的方法有点舍近求远了!
发表于 2012/5/31 16:31:47 | 显示全部楼层
zhenghf 发表于 2011/7/25 10:34
那你取消预付款生成的凭证有附件吗? 而且,做的那张标准发票是又附件的,用退款单作为原始附件啊。有什么 ...

有两个问题想请教。
1:撤消预付款生成的凭证一定要附件吗?
2.依照兄台所言,做的那张标准发票用退款单作为原始附件。那么是先做标准发票呢还是先做退款单?
求解!!!
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