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关于AP发票的核销问题

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发表于 2005/10/12 15:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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AP中的发票,如何想办法实现跨供应商进行预付款核销?如A供应商的发票,用B供应商的预付款进行核销。ORACLE标准功能似乎不支持,各位老大有没有什么高招解决?
 楼主| 发表于 2005/10/14 18:22:31 | 显示全部楼层
自己顶一下纵横兄遇到过这样的问题吗?
发表于 2005/10/19 12:47:54 | 显示全部楼层
好像不行,能不能把供應商關聯起來試一下。
发表于 2005/10/20 12:00:08 | 显示全部楼层
不行,这样是不符合ERP流程。合并供应商之后应该可以吧。
发表于 2006/7/5 15:20:11 | 显示全部楼层

谢谢提供

谢谢提供
发表于 2006/7/22 10:44:48 | 显示全部楼层
关注
发表于 2007/3/15 11:15:02 | 显示全部楼层

小弟正碰到这个问题。

例如员工采购报销时如何冲掉预借款,并把剩余的应付款放在真正的供应商头上? :L :L :L :L :L :L :L :L
发表于 2007/3/21 20:08:50 | 显示全部楼层
退预付款重做。
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