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[FI] 发票校验差异问题

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发表于 2012/7/22 09:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在做采购发票校验的时候,几乎每次都会出现系统金额和实际发票金额差异,几分钱的差异。
虽然可以进行收工调整,并生成对对应的主营业务成本-商品成本调整科目。
在做采购订单的时候,系统金额是系统自己生成的,虽然知道有几分差异,但不可以进行修改,
是灰色的。
请问,这个问题如何才能解决呢?如何保证进行发票校验时与系统金额一致呢。

对发票价款与系统自动计算的价格差异,定义PRD容差值;差异进"材料差异"科目;
对发票税款与系统自动计算的差异,设置DIF容差值;差异进"进项税款"科目
对,这种差异必然会存在,所以SAP里专门有相关的容差来处理这类差异.


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