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采购入库单关联错误发票后的解决方案

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发表于 2012/9/19 13:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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首先,你要知道收发记录主表(rdrecord)和收发记录子表(rdrecords)
然后你在前台查询出错误的采购入库单的单据号;看看是否关联的是错误的发票;
在后台执行select * from rdrecord where ccode='(入库单的单据号)'
找出相应的ID,修改rdrecord表中如下字段isalebillid和cbillcode以及rdrecords表中如下字段isumbillquantity和corufts;将其设置为空值
然后前台登陆,重新将该入库单关联发票

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